- Tôi thấy tài khoản 334 còn số dư cuối năm khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H) thì làm thế nào?
- Tôi thấy tài khoản 332 còn số dư cuối năm khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H) thì làm thế nào?
- Làm thế nào khi xem số dư đầu kỳ trên bảng cân đối số phát sinh (S05-H) không lên hoặc lên không đúng so với số dư đầu kỳ đã nhập?
- Làm thế nào khi tổng số dư nợ và có đầu kỳ trên bảng cân đối phát sinh (S05-H) không bằng nhau?
- Khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy số dư tài khoản 111 lên không đúng thì làm thế nào?
- Khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy số dư tài khoản 112 lên không đúng thì làm thế nào?
- Khi xem báo cáo bảng cân đối số phát sinh (S05-H), các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 vẫn còn số dư thì xử lý thế nào?
- Khi xem Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ (Mã số 416) trên B02/BCTC thì làm thế nào?
- Khi xem số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Số thu được trong năm (Mã số 193) trên B01/BCQT thì làm thế nào?
- Đã hết công nợ nhưng khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), mẫu số dư hai bên thì tài khoản 131, 331 vẫn còn số dư thì xử lý thế nào?